Кольский округ

 

Мурманская  область

Администрация Кольского района

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

          от 12.02.2013                             г. Кола                                  № 135

 

О внесении изменений и дополнений в ведомственную целевую

 программу «Обеспечение качественного и сбалансированного

управления бюджетными средствами бюджета Кольского района»

на 2013-2015 годы

 

 

В связи с изменением межбюджетных трансфертов из областного бюджета  бюджету Кольского района, администрация  п о с т а н о в л я е т:

 

1. Внести изменения и дополнения в ведомственную целевую программу «Обеспечение качественного и сбалансированного управления бюджетными средствами бюджета Кольского района» на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением администрации Кольского района от 12.10.2012 № 1285 (в редакции от 12 11 2012 № 1438), изложив ее в прилагаемой редакции.

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового отдела администрации Кольского района Королькову М.П.      

 

 

 

Глава администрации                                                                      М.В. Чекрыгин


Приложение

к постановлению

администрации Кольского района

от 12.02.2013 N 135

 

 

Ведомственная целевая  программа

 «Обеспечение качественного и сбалансированного управления

 бюджетными средствами бюджета Кольского района»

на 2013-2015 годы

 

Паспорт
 ведомственной целевой программы

 

 

Наименование

программы

«Обеспечение качественного и сбалансированного управления бюджетными средствами бюджета Кольского района» на 2013-2015 годы

Наименование субъекта бюджетного планирования

Финансовый отдел администрации Кольского района (далее - Финансовый отдел)

Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа

Повышение эффективности управления муниципальными финансами

Цель Программы

Обеспечение качественного и сбалансированного управления бюджетными средствами бюджета Кольского района

Задачи Программы

1. Обеспечение выполнения и создание нормативных методологических основ для оптимизации расходных обязательств муниципального образования Кольский район.

2. Поддержание устойчивости бюджетной системы Кольского района.

3. Создание условий для эффективного выполнения полномочий   органов местного самоуправления Кольского района.

4. Оптимизация объема и структуры муниципального долга муниципального образования Кольский район.

5. Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления Кольского района по выполнению муниципальных функций      

Целевые индикаторы,   (показатели)   

1. Расходы консолидированного бюджета. 

2. Полнота исполнения расходных обязательств муниципального образования Кольский район.

3. Максимальный срок формирования прогноза основных  параметров.

4. Количество муниципальных образований, в которых выявлено нарушение требований   Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Доля муниципальных образований поселений Кольского района, по результатам мониторинга которых повысилось качество управления муниципальными финансами.

6. Объем муниципального внутреннего долга на конец года.

7. Доля обоснованных  бюджетных ассигнований в общем объеме расходов бюджета Кольского района

Краткая характеристика программных мероприятий

Мероприятия     программы     направлены на обеспечение качественного и сбалансированного управления бюджетными средствами бюджета Кольского района через своевременную подготовку   сбалансированного проекта решения Совета депутатов Кольского района о бюджете, организацию его исполнения и составление бюджетной отчетности  в соответствии с требованиями  бюджетного законодательства, проведение предсказуемой бюджетной политики, обеспечивающей долгосрочную устойчивость бюджетной системы Кольского района, качественное управление муниципальными финансами, а также на повышение доступности (прозрачности) информации о бюджетной системе

Сроки реализации

программы

2013-2015 годы

Объемы и источники финансирования программы (по годам), тыс. рублей

Всего средств на Программу – 549 196,4 тыс. рублей,

из них:

бюджет Кольского района  (далее МБ) - 8 532,0 тыс. рублей,

областной бюджет  (далее ОБ) - 540 664,4 тыс. рублей;

 

2013 год - 176 467,1 тыс. рублей, в том числе:

          МБ -    2 844,0 тыс. рублей,

          ОБ - 173 623,1 тыс. рублей;

2014 год - 160 111,4 тыс. рублей, в том числе:

          МБ -    2 844,0 тыс. рублей,

          ОБ - 157 267,4 тыс. рублей;

2015 год - 212 617,9 тыс. рублей в том числе:

          МБ -    2 844,0 тыс. рублей,

          ОБ - 209 773,9 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической

эффективности

1. Расходы консолидированного бюджета –

2013          год - 1 681 111,1 тыс. рублей,

2014          год - 1 679 513,8 тыс. рублей,

2015          год - 1 702 015,3 тыс. рублей

 

                                                                                                        

 

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется

 путем реализации  Программы

 

Непосредственным направлением деятельности Финансового отдела администрации Кольского района (далее-Финансовый отдел) в рамках данной Программы является следование принципам ответственного управления общественными финансами, предполагающим введение среднесрочного финансового планирования, формирование реестра расходных обязательств с обоснованием бюджетных ассигнований, проведение анализа и управления рисками в бюджетной сфере, улучшение качества прогнозирования основных бюджетных параметров на средне- и долгосрочную перспективу, увеличение налогового потенциала.

Непосредственным результатом является своевременно и качественно подготовленный проект решения о бюджете  Кольского района на очередной финансовый год и плановый период.

В рамках выполнения этого мероприятия Финансовый отдел составляет прогноз основных параметров бюджетной системы, определяет приоритеты и направления бюджетно-финансовой и долговой политики. Важным направлением деятельности также является методологическая поддержка субъектов бюджетного планирования при подготовке проекта  бюджета Кольского района.

 

 

 

 

 


2. Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов)   

 на достижение тактической цели

 

 

№ п/п

Цель, задачи и показатели

(индикаторы)

Единица измерения

Значение показателя (индикатора)

Отчетный

год

2011

Текущий год

2012

Годы реализации Программы

2013

2014

2015

1.

Цель. Обеспечение качественного и сбалансированного управления бюджетными средствами бюджета

Кольского района

 

Расходы консолидированного бюджета

тыс.

рублей

1 827 536,6

 

2 130 998,8

1 681 111,1

1 679 513,8

1 702 015,3

1.1.

Задача 1. Обеспечение выполнения и создание нормативных и методологических основ   для оптимизации 

обязательств муниципального образования Кольский район

1.1.1.

Полнота исполнения расходных обязательств муниципального образования Кольский район

%

94,9

≥95

≥95

≥95

≥95

1.2.

Задача 2. Поддержание устойчивости бюджетной системы Кольского района

1.2.1.

Максимальный срок формирования прогнозов основных параметров.

год

1

1

3

3

3

1.3.       

Задача 3. Создание условий для  эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления

поселений Кольского района

1.3.1.

Количество муниципальных образований поселений Кольского района, в которых выявлено нарушение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации (в части параметров бюджетов)

единиц

0

0

0

0

0

1.3.2.

Доля муниципальных образований поселений Кольского района, по результатам мониторинга которых  повысилось качество управления муниципальными финансами

%

20-40

40-60

60-90

100

100

1.4.         

Задача 4. Оптимизация объема и структуры муниципального долга  муниципального образования Кольский район

1.4.1.

Объем муниципального долга муниципального образования Кольский район на конец года.

тыс. рублей

8 148,8

40 000,0

33 000,0

30 000,0

20 000,0

1.5.

Задача 5. Создание условий для обеспечения повышения эффективности деятельности администрации Кольского района

1.5.1.

Доля обоснованных бюджетных ассигнований в общем объеме расходов бюджета Кольского района.

%

100

100

100

100

100

                         

 

3. Перечень программных мероприятий

 

№ п/п

Цель, задачи, программные мероприятия

Исполнитель

Срок исполнения

Источники финансирования

Объем финансирования

(тыс. рублей)

всего

2013 год

2014год

2015год

Цель. Обеспечение качественного и сбалансированного управления бюджетными средствами бюджета Кольского района

 

Реализация функций в сфере формирования и реализации единой финансовой политики в Кольском районе

Финансовый отдел

год

Бюджет Кольского района

Всего:

528 985,4

Всего:

176 467,1

Всего:

160 111,4

Всего:

212 617,9

в т.ч.

ОБ:

520 453,4

в т.ч.

ОБ:

173 623,1

в т.ч.

ОБ:

157 267,4

в т.ч.

ОБ:

209 773,9

МБ:

8 532,0

МБ:

2 844,0

МБ:

2 844,0

МБ:

2 844,0

 

Всего по Программе,

 в том числе:

 

 

 

 

Всего:

528 985,4

Всего:

176 467,1

Всего:

160 111,4

Всего:

212 617,9

в т.ч.

ОБ:

520 453,4

в т.ч.

ОБ:

173 623,1

в т.ч.

ОБ:

157 267,4

в т.ч.

ОБ:

209 773,9

МБ:

8 532,0

МБ:

2 844,0

МБ:

2 844,0

МБ:

2 844,0

                     

 

 


4. Общая оценка вклада Программы в достижение 

соответствующей  тактической цели  социально-экономического развития

 

Оценка экономической эффективности реализации Программы производится в соответствии с Порядком проведения и оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденной постановлением администрации Кольского района от 27.06.2012 № 806.

Программа соответствует тактической цели социально-экономического развития Кольского района «Обеспечение качественного и сбалансированного управления бюджетными средствами бюджета Кольского района».

Программа позволит:

- обеспечивать финансированием те общественные блага и услуги, количество, качество, стоимость, время и место предоставления которых в наибольшей степени отвечают потребностям граждан;

- реально оценивать финансовое положение и финансовые возможности бюджета.

 

5. Описание системы управления реализацией Программы

 

Ответственный за реализацию Программы в целом

Финансовый отдел администрации Кольского района - начальник Королькова М.П.

Порядок организации работы    по реализации Программы

Структурные подразделения финансового отдела:

- обеспечивают реализацию программных мероприятий в соответствии с поставленными перед ними задачами;

- организуют ежеквартальный мониторинг   достижения значений целевых показателей, характеризующих выполнение задач;

- анализируют эффективность  использования финансовых средств, направленных на реализацию программных    мероприятий.

В случае невыполнения планируемых целевых значений показателей проводится анализ причин, и разрабатываются предложения по улучшению ситуации, на основании которых руководителем финансового отдела принимаются соответствующие  управленческие решения.

Предоставление отчетности и информации о ходе выполнения    Программы    осуществляется в порядке и сроки, установленные постановлением администрации Кольского района от 27.06.2012 № 807

Ответственный за мониторинг реализации Программы   и составление форм отчетности о реализации Программы

Бюджетная инспекция финансового отдела, подразделение экономического анализа


6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

 

     (тыс. рублей)

Наименование показателя

Раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

КОСГУ

Всего

 

в том числе по годам

 

2013

2014

2015

 

Всего по программе

 

 

 

 

549 196,4

176 467,1

160 111,4

212 617,9

 

в том числе за счет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средств бюджета Кольского района

 

 

 

 

8 532,0

2 844,0

2 844,0

2 844,0

 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

 

 

 

4 632,0

1 544,0

1 544,0

1 544,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резервные фонды

0111

 

 

 

4 500

1 500,0

1 500,0

1 500,0

 

Резервные фонды

0111

070 00 00

 

 

4 500

1 500,0

1 500,0

1 500,0

 

Резервный фонд администрации Кольского района

0111

070 05 01

 

 

4 500

1 500,0

1 500,0

1 500,0

 

Иные бюджетные ассигнования

0111

070 05 01

800

 

4 500

1 500,0

1 500,0

1 500,0

 

Резервные средства

0111

070 05 01

870

 

4 500

1 500,0

1 500,0

1 500,0

 

Прочие расходы

0111

070 05 01

870

290

4 500

1 500,0

1 500,0

1 500,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Другие общегосударственные вопросы

0113

 

 

 

132,0

44,0

44,0

44,0

 

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Мурманской области, преданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

0113

521 00 00

 

 

132,0

44,0

44,0

44,0

 

Субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области "Об административных правонарушениях"

0113

521 15 00

 

 

132,0

44,0

44,0

44,0

 

Межбюджетные трансферты

0113

521 15 00

500

 

132,0

44,0

44,0

44,0

 

Субвенции

0113

521 15 00

530

 

132,0

44,0

44,0

44,0

 

Безвозмездные перечисления бюджетам

0113

521 15 00

530

250

132,0

44,0

44,0

44,0

 

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

0113

521 15 00

530

251

132,0

44,0

44,0

44,0

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300

 

 

 

900,0

300,0

300,0

300,0

 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

1301

 

 

 

900,0

300,0

300,0

300,0

 

Процентные платежи по долговым обязательствам

1301

065 00 00

 

 

900,0

300,0

300,0

300,0

 

Процентные платежи по муниципальному долгу

1301

065 03 00

 

 

900,0

300,0

300,0

300,0

 

Обслуживание муниципального долга

1301

065 03 00

700

 

900,0

300,0

300,0

300,0

 

Обслуживание муниципального долга

1301

065 03 00

720

 

900,0

300,0

300,0

300,0

 

Обслуживание государственного (муниципального) долга

1301

065 03 00

720

230

900,0

300,0

300,0

300,0

 

Обслуживание внутреннего долга

1301

065 03 00

720

231

900,0

300,0

300,0

300,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

1400

 

 

 

3 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

1401

 

 

 

3 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за счет средств местного бюджета) из районного фонда финансовой поддержки

1401

516 01 30

 

 

3 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

 

Межбюджетные трансферты

1401

516 01 30

500

 

3 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

 

Дотации

1401

516 01 30

510

 

3 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации

1401

516 01 30

511

 

3 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

 

Безвозмездные перечисления бюджетам

1401

516 01 30

511

250

3 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

 

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1401

516 01 30

511

251

3 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средств областного бюджета

 

 

 

 

540664, 4

173623,1

157 267,4

209 773,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0200

 

 

 

5670,2

2796,4

2873,8

 

 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203

 

 

 

5 670,2

2 796,4

2 873,8

 

 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

0203

001 36 00

 

 

5 670,2

2 796,4

2 873,8

 

 

Межбюджетные трансферты

0203

001 36 00

500

 

5 670,2

2 796,4

2 873,8

 

 

Субвенции

0203

001 36 00

530

 

5 670,2

2 796,4

2 873,8

 

 

Безвозмездные перечисления бюджетам

0203

001 36 00

530

250

5 670,2

2 796,4

2 873,8

 

 

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

0203

001 36 00

530

251

5 670,2

2 796,4

2 873,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

 

 

 

766,3

766,3

 

 

 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

0314

 

 

 

766,3

766,3

 

 

 

Долгосрочные целевые программы

0314

522 00 00

 

 

766,3

766,3

 

 

 

Реализация мероприятий по приобретению оборудования  для аппаратно–программного комплекса «Безопасный город» в рамках подпрограммы «Обеспечение общественной безопасности и правопорядка на территории Мурманской области» ДЦП «Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности населения и выполнение мероприятий гражданской обороны в мурманской области» на 2013-2015 годы

0314

522 59 10

 

 

766,3

766,3

 

 

 

Межбюджетные трансферты

0314

522 59 10

500

 

766,3

766,3

 

 

 

Субсидии

0314

522 59 10

520

 

766,3

766,3

 

 

 

Безвозмездные перечисления бюджетам

0314

522 59 10

521

250

766,3

766,3

 

 

 

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

0314

522 59 10

521

251

766,3

766,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

 

 

 

27284,7

23756,4

3 402,9

125,4 

 

Водное хозяйство

0406

 

 

 

6 697,5

3 420,0

3 277,5

 

 

Ведомственные целевые программы

0406

622 00 00

 

 

6 697,5

3 420,0

3 277,5

 

 

Ведомственная целевая программа «Охрана и рациональное использование водных объектов (ресурсов) муниципальных образований» на 2012-2014 г.г.

0406

622 52 00

 

 

6 697,5

3 420,0

3 277,5

 

 

 Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в областной собственности или муниципальной собственности

0406

622 52 21

 

 

6 697,5

3 420,0

3277,5

 

 

Межбюджетные трансферты

0406

622 52 21

500

 

6 697,5

3 420,0

3277,5

 

 

Субсидии

0406

622 52 21

520

 

6 697,5

3 420,0

3277,5

 

 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

0406

622 52 21

521

 

6 697,5

3 420,0

3277,5

 

 

Безвозмездные перечисления бюджетам

0406

622 52 21

521

250

6697,5

3420,0

3277,5

 

 

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

0406

622 52 21

521

251

6697,5

3420,0

3277,5

 

 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

 

 

 

20211,0

20211,0

 

 

 

Долгосрочные целевые программы

0409

522 00 00

 

 

20211,0

20211,0

 

 

 

 

Долгосрочная целевая программа "Развитие транспортной инфраструктуры Мурманской области" на 2012-2015 годы

0409

522 42 00

 

 

20211,0

20211,0

 

 

 

Финансовое обеспечение дорожной деятельности (за исключением проектирования) в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

0409

522 42 21

 

 

20211,0

20211,0

 

 

 

Межбюджетные трансферты

0409

522 42 21

500

 

20211,0

20211,0

 

 

 

Субсидии

0409

522 42 21

520

 

20211,0

20211,0

 

 

 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

0409

522 42 21

521

 

20211,0

20211,0

 

 

Безвозмездные перечисления бюджетам

0409

522 42 21

521

250

20211,0

20211,0

 

 

 

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

0409

522 42 21

521

251

20211,0

20211,0

 

 

 

 Связь и информатика

0410

 

 

 

376,2

125,4

125,4

125,4

 

Долгосрочные целевые программы

0410

522 00 00

 

 

376,2

125,4

125,4

125,4

 

Долгосрочная целевая программа «Развитие информационного общества и формирование электронного Правительства в Мурманской области» на 2011-2013 годы         

0410

522 26 00

 

 

376,2

125,4

125,4

125,4

 

Мероприятия по формированию электронного правительства

0410

522 26 06

 

 

376,2

125,4

125,4

125,4

 

Межбюджетные трансферты

0410

522 26 06

500

 

376,2

125,4

125,4

125,4

 

Субсидии

0410

522 26 06

520

 

376,2

125,4

125,4

125,4

 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

0410

522 26 06

521

 

376,2

125,4

125,4

125,4

 

Безвозмездные перечисления бюджетам

0410

522 26 06

521

250

376,2

125,4

125,4

125,4

 

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

0410

522 26 06

521

251

376,2

125,4

125,4

125,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

 

 

 

149 811,0

18 500,0

36 311,0

95 000,0

 

Коммунальное хозяйство

0502

 

 

 

149 811,0

18 500,0

36 311,0

95 000,0

 

Долгосрочные целевые программы

0502

522 00 00

 

 

149 811,0

18 500,0

36 311,0

95 000,0

 

Долгосрочная целевая программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мурманской области на 2011-2015 годы"

0502

522 52 00

 

 

149 811,0

18 500,0

36 311,0

95 000,0

 

Межбюджетные трансферты

0502

522 52 00

500

 

149 811,0

18 500,0

36 311,0

95 000,0

 

Субсидии

0502

522 52 00

520

 

149 811,0

18 500,0

36 311,0

95 000,0

 

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

0502

522 52 00

522

 

149 811,0

18 500,0

36 311,0

95 000,0

 

Безвозмездные перечисления бюджетам

0502

522 52 00

522

250

149 811,0

18 500,0

36 311,0

95 000,0

 

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

0502

522 52 00

522

251

149 811,0

18 500,0

36 311,0

95 000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

 

 

 

25 207,2

17 692,6

3 730,0

3 784,6

 

Культура

0801

 

 

 

25 207,2

17 692,6

3 730,0

3 784,6

 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии

0801

440 00 00

 

 

181,8

90,9

90,9

 

 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

0801

440 02 00

 

 

181,8

90,9

90,9

 

 

Межбюджетные трансферты

0801

440 02 00

500

 

181,8

90,9

90,9

 

 

Иные межбюджетные трансферты

0801

440 02 00

540

 

181,8

90,9

90,9

 

 

Безвозмездные перечисления бюджетам

0801

440 02 00

540

250

181,8

90,9

90,9

 

 

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

0801

440 02 00

540

251

181,8

90,9

90,9

 

 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

0801

520 00 00

 

 

10 922,9

3 499,2

3 639,1

3784,6

 

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих  в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области

0801

520 54 00

 

 

10 922,9

3 499,2

3 639,1

3784,6

 

Межбюджетные трансферты

0801

520 54 00

500

 

10 922,9

3 499,2

3 639,1

3784,6

 

Субсидии

0801

520 54 00

520

 

10 922,9

3 499,2

3 639,1

3784,6

 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

0801

520 54 00

521

 

10 922,9

3 499,2

3 639,1

3784,6

 

Безвозмездные перечисления бюджетам

0801

520 54 00

521

250

10 922,9

3 499,2

3 639,1

3784,6

 

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

0801

520 54 00

521

251

10 922,9

3 499,2

3 639,1

3784,6

 

Долгосрочные целевые программы

0801

522 00 00

 

 

14 102,5

14102,5

 

 

 

Долгосрочная целевая программа "Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства Мурманской области" на 2012-2014 годы

0801

522 38 00

 

 

14 102,5

14 102,5

 

 

 

Межбюджетные трансферты

0801

522 38 00

500

 

14 102,5

14 102,5

 

 

 

Субсидии

0801

522 38 00

520

 

14 102,5

14 102,5

 

 

 

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

0801

522 38 00

522

 

14 102,5

14 102,5

 

 

 

Безвозмездные перечисления бюджетам

0801

522 38 00

522

250

14 102,5

14 102,5

 

 

 

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

0801

522 38 00

522

251

14 102,5

14 102,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

1400

 

 

 

331 925,0

110 111,4

110 949,7

110863,9

 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

1401

 

 

 

331 925,0

110 111,4

110 949,7

110863,9

 

Выравнивание бюджетной обеспеченности

1401

516 00 00

 

 

331 925,0

110 111,4

110 949,7

110 863,9

 

Выравнивание бюджетной обеспеченности

1401

516 01 00

 

 

331 925,0

110 111,4

110 949,7

110 863,9

 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за счет субвенции из областного бюджета) из районного фонда финансовой поддержки

1401

516 01 31

 

 

114 096,3

38 032,1

38 032,1

38 032,1

 

Межбюджетные трансферты

1401

516 01 31

500

 

114 096,3

38 032,1

38 032,1

38 032,1

 

Дотации

1401

516 01 31

510

 

114 096,3

38 032,1

38 032,1

38 032,1

 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации

1401

516 01 31

511

 

114 096,3

38 032,1

38 032,1

38 032,1

 

Безвозмездные перечисления бюджетам

1401

516 01 31

511

250

114 096,3

38 032,1

38 032,1

38 032,1

 

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1401

516 01 31

511

251

114 096,3

38 032,1

38 032,1

38 032,1

 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет субсидии из областного бюджета)

1401

516 01 32

000

000

217 828,7

72 079,3

72 917,6

72 831,8

 

Межбюджетные трансферты

1401

516 01 32

500

000

217 828,7

72 079,3

72 917,6

72 831,8

 

Дотации

1401

516 01 32

510

000

217 828,7

72 079,3

72 917,6

72 831,8

 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации

1401

516 01 32

511

000

217 828,7

72 079,3

72 917,6

72 831,8

 

Безвозмездные перечисления бюджетам

1401

516 01 32

511

250

217 828,7

72 079,3

72 917,6

72 831,8

 

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1401

516 01 32

511

251

217 828,7

72 079,3

72 917,6

72 831,8

 

                     

 

Опубликовано: 12 февраля 2013
AA