Кольский округ

 

Мурманская  область

Администрация Кольского района

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

          от 11.11.2013                             г. Кола                                    № 1554

 

О внесении изменений и дополнений в ведомственную целевую

 программу «Обеспечение качественного и сбалансированного

управления бюджетными средствами бюджета Кольского района»

на 2013-2015 годы

 

 

В связи с изменением межбюджетных трансфертов из областного бюджета  бюджету Кольского района, администрация п о с т а н о в л я е т:

 

1. Внести изменения и дополнения в ведомственную целевую программу «Обеспечение качественного и сбалансированного управления бюджетными средствами бюджета Кольского района» на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением администрации Кольского района от 12.10.2012 № 1285 (в редакции от 12.11.2012 № 1438, от 12.02.2013 № 135, от 15.04.2013 № 539, от 06.08.2013 № 1094), изложив ее в прилагаемой редакции.

 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район.      

 

 

Глава администрации                                                                      М.В.Чекрыгин


Приложение

к постановлению

администрации Кольского района

 от 11.11.2013  N 1554

 

Ведомственная целевая программа

 «Обеспечение качественного и сбалансированного управления

 бюджетными средствами бюджета Кольского района»

на 2013-2015 годы

 

Паспорт
 ведомственной целевой программы

 

Наименование

программы

«Обеспечение качественного и сбалансированного управления бюджетными средствами бюджета Кольского района» на 2013-2015 годы

Наименование субъекта бюджетного планирования

Финансовый отдел администрации Кольского района (далее - Финансовый отдел)

Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа

Повышение эффективности управления муниципальными финансами

Цель Программы

Обеспечение качественного и сбалансированного управления бюджетными средствами бюджета Кольского района

Задачи Программы

1. Обеспечение выполнения и создание нормативных методологических основ для оптимизации расходных обязательств муниципального образования Кольский район.

2. Поддержание устойчивости бюджетной системы Кольского района.

3. Создание условий для эффективного выполнения полномочий   органов местного самоуправления Кольского района.

4.Оптимизация объема и структуры муниципального долга муниципального образования Кольский район.

5. Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления Кольского района по выполнению муниципальных функций      

Целевые индикаторы,   (показатели)  

1. Расходы консолидированного бюджета. 

2. Полнота исполнения расходных обязательств муниципального образования Кольский район.

3. Максимальный срок формирования прогноза основных  параметров.

4. Количество муниципальных образований, в которых выявлено нарушение требований   Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Доля муниципальных образований поселений Кольского района, по результатам мониторинга которых повысилось качество управления муниципальными финансами.

6. Объем муниципального внутреннего долга на конец года.

7. Доля обоснованных  бюджетных ассигнований в общем объеме расходов бюджета Кольского района

Краткая характеристика программных мероприятий

Мероприятия программы направлены на обеспечение качественного и сбалансированного управления бюджетными средствами бюджета Кольского района через своевременную подготовку сбалансированного проекта решения Совета депутатов Кольского района о бюджете, организацию его исполнения и составление бюджетной отчетности  в соответствии с требованиями  бюджетного законодательства, проведение предсказуемой бюджетной политики, обеспечивающей долгосрочную устойчивость бюджетной системы Кольского района, качественное управление муниципальными финансами, а также на повышение доступности (прозрачности) информации о бюджетной системе

Сроки реализации

программы

2013-2015 годы

Объемы и источники финансирования программы (по годам), тыс. рублей

Всего средств на Программу – 953 608,4 тыс. рублей,

из них:

бюджет Кольского района  (далее МБ) - 8 400,0 тыс. рублей,

областной бюджет (далее ОБ) – 945 208,4 тыс. рублей;

 

2013 год – 437 914,4 тыс. рублей, в том числе:

          МБ - 2 800,0 тыс. рублей,

          ОБ – 435 114,4 тыс. рублей;

2014 год – 237 804,9 тыс. рублей, в том числе:

          МБ - 2 800,0 тыс. рублей,

          ОБ – 235 004,9 тыс. рублей;

2015 год – 277 889,1 тыс. рублей, в том числе:

          МБ - 2 800,0 тыс. рублей,

          ОБ – 275 089,1 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности

1. Расходы консолидированного бюджета –

2013     год - 1 970 442,6 тыс. рублей,

2014     год - 1 679 513,8 тыс. рублей,

2015     год - 1 702 015,3 тыс. рублей

 

                                                                                                        

 

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется

 путем реализации  Программы

 

Непосредственным направлением деятельности Финансового отдела администрации Кольского района (далее - Финансовый отдел) в рамках данной Программы является следование принципам ответственного управления общественными финансами, предполагающим введение среднесрочного финансового планирования, формирование реестра расходных обязательств с обоснованием бюджетных ассигнований, проведение анализа и управления рисками в бюджетной сфере, улучшение качества прогнозирования основных бюджетных параметров на средне- и долгосрочную перспективу, увеличение налогового потенциала.

Непосредственным результатом является своевременно и качественно подготовленный проект решения о бюджете Кольского района на очередной финансовый год и плановый период.

В рамках выполнения этого мероприятия Финансовый отдел составляет прогноз основных параметров бюджетной системы, определяет приоритеты и направления бюджетно-финансовой и долговой политики. Важным направлением деятельности также является методологическая поддержка субъектов бюджетного планирования при подготовке проекта бюджета Кольского района.

 


2. Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов)

 на достижение тактической цели

 

 

№ п/п

Цель, задачи и показатели

(индикаторы)

Единица измерения

Значение показателя (индикатора)

Отчетный

год

2011

Текущий год

2012

Годы реализации Программы

2013

2014

2015

1.

Цель. Обеспечение качественного и сбалансированного управления бюджетными средствами бюджета

Кольского района

 

Расходы консолидированного бюджета

тыс. рублей

1 827 536,6

 

2 120 130,0

1 970 442,6

1 679 513,8

1 702 015,3

1.1.

Задача 1. Обеспечение выполнения и создание нормативных и методологических основ   для оптимизации 

обязательств муниципального образования Кольский район

1.1.1.

Полнота исполнения расходных обязательств муниципального образования Кольский район

%

94,9

≥95

≥95

≥95

≥95

1.2.

Задача 2. Поддержание устойчивости бюджетной системы Кольского района

1.2.1.

Максимальный срок формирования прогнозов основных параметров.

год

1

1

3

3

3

1.3.       

Задача 3. Создание условий для  эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления

поселений Кольского района

1.3.1.

Количество муниципальных образований поселений Кольского района, в которых выявлено нарушение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации (в части параметров бюджетов)

единиц

0

0

0

0

0

1.3.2.

Доля муниципальных образований поселений Кольского района, по результатам мониторинга которых  повысилось качество управления муниципальными финансами

%

20-40

40-60

60-90

100

100

1.4.         

Задача 4. Оптимизация объема и структуры муниципального долга  муниципального образования Кольский район

1.4.1.

Объем муниципального долга муниципального образования Кольский район на конец года.

тыс. рублей

8 148,8

1 557,7

11 036,1

30 000,0

20 000,0

1.5.

Задача 5. Создание условий для обеспечения повышения эффективности деятельности администрации Кольского района

1.5.1.

Доля обоснованных бюджетных ассигнований в общем объеме расходов бюджета Кольского района.

%

100

100

100

100

100

                         

 

3. Перечень программных мероприятий

 

№ п/п

Цель, задачи, программные мероприятия

Исполнитель

Срок исполнения

Источники финансирования

Объем финансирования

(тыс. рублей)

всего

2013 год

2014год

2015год

Цель. Обеспечение качественного и сбалансированного управления бюджетными средствами бюджета Кольского района

 

Реализация функций в сфере формирования и реализации единой финансовой политики в Кольском районе

Финансовый отдел

год

Бюджет Кольского района

Всего:

953 608,4

Всего:

437 914,4

Всего:

237 804,9

Всего:

277 889,1

в т.ч.

ОБ:

945 208,4

В т.ч.

ОБ:

435 114,4

в т.ч.

ОБ:

235 004,9

в т.ч.

ОБ:

275 089,1

МБ:

8 400,0

МБ:

2 800,0

МБ:

2 800,0

МБ:

2 800,0

 

Всего по Программе,

 в том числе:

 

 

 

 

Всего:

953 608,4

Всего:

437 914,4

Всего:

237 804,9

Всего:

277 889,1

в т.ч.

ОБ:

945 208,4

В т.ч.

ОБ:

435 114,4

в т.ч.

ОБ:

235 004,9

в т.ч.

ОБ:

275 089,1

МБ:

8 400,0

МБ:

2 800,0

МБ:

2 800,0

МБ:

2 800,0

                     

 

 


4. Общая оценка вклада Программы в достижение 

соответствующей  тактической цели  социально-экономического развития

 

Программа соответствует тактической цели социально-экономического развития Кольского района «Обеспечение качественного и сбалансированного управления бюджетными средствами бюджета Кольского района».

Программа позволит:

- обеспечивать финансированием те общественные блага и услуги, количество, качество, стоимость, время и место предоставления которых в наибольшей степени отвечают потребностям граждан;

- реально оценивать финансовое положение и финансовые возможности бюджета.

 

5. Описание системы управления реализацией Программы

 

Ответственный за реализацию Программы в целом

Финансовый отдел администрации Кольского района - начальник Королькова М.П.

Порядок организации работы    по реализации Программы

Структурные подразделения финансового отдела:

- обеспечивают реализацию программных мероприятий в соответствии с поставленными перед ними задачами;

- организуют ежеквартальный мониторинг   достижения значений целевых показателей, характеризующих выполнение задач;

- анализируют эффективность  использования финансовых средств, направленных на реализацию программных    мероприятий.

В случае невыполнения планируемых целевых значений показателей проводится анализ причин, и разрабатываются предложения по улучшению ситуации, на основании которых руководителем финансового отдела принимаются соответствующие  управленческие решения.

Предоставление отчетности и информации о ходе выполнения    Программы    осуществляется в порядке и сроки, установленные постановлением администрации Кольского района от 16.11.2012 № 1479

Ответственный за мониторинг реализации Программы   и составление форм отчетности о реализации Программы

Бюджетная инспекция финансового отдела, подразделение экономического анализа


6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

 

     (тыс. рублей)

Наименование показателя

Раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

КОСГУ

Всего

 

в том числе по годам

2013

2014

2015

Всего по программе

 

 

 

 

953 608,4

437 914,4

237 804,9

277 889,1

в том числе за счет:

 

 

 

 

 

 

 

 

средств бюджета Кольского района

 

 

 

 

8 400,0

2 800,0

2 800,0

2 800,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

 

 

 

4 450,0

1 450,0

1 500,0

1 500,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резервные фонды

0111

 

 

 

4 420

1 420,0

1 500,0

1 500,0

Целевые программы муниципальных образований

 

795 00 00

 

 

 

 

 

 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение качественного и сбалансированного управления бюджетными средствами бюджета Кольского района" на 2013-2015 годы

0111

795 33 00

 

 

4 420

1 420,0

1 500,0

1 500,0

Резервный фонд администрации Кольского района

0111

795 33 02

 

 

4 420

1 420,0

1 500,0

1 500,0

Иные бюджетные ассигнования

0111

795 33 02

800

 

4 420

1 420,0

1 500,0

1 500,0

Резервные средства

0111

795 33 02

870

 

4 420

1 420,0

1 500,0

1 500,0

Прочие расходы

0111

795 33 02

870

290

4 420

1 420,0

1 500,0

1 500,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

 

 

 

30,0

30,0

 

 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение качественного и сбалансированного управления бюджетными средствами бюджета Кольского района" на 2013-2015 годы

0113

795 33 00

 

 

30,0

30,0

 

 

Резервный фонд администрации Кольского района

0113

795 33 02

 

 

30,0

30,0

 

 

Иные бюджетные ассигнования

0113

795 33 02

800

 

30,0

30,0

 

 

Резервные средства

0113

795 33 02

870

 

30,0

30,0

 

 

Прочие расходы

0113

795 33 02

870

290

30,0

30,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

 

 

 

50,0

50,0

 

 

Социальное обеспечение населения

1003

 

 

 

50,0

50,0

 

 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение качественного и сбалансированного управления бюджетными средствами бюджета Кольского района" на 2013-2015 годы

1003

795 33 00

 

 

50,0

50,0

 

 

Резервный фонд администрации Кольского района

1003

795 33 02

 

 

50,0

50,0

 

 

Иные бюджетные ассигнования

1003

795 33 02

800

 

50,0

50,0

 

 

Резервные средства

1003

795 33 02

870

 

50,0

50,0

 

 

Пособия по социальной помощи населению

1003

795 33 02

870

262

50,0

50,0

 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300

 

 

 

900,0

300,0

300,0

300,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

1301

 

 

 

900,0

300,0

300,0

300,0

Целевые программы муниципальных образований

1301

795 00 00

 

 

900,0

300,0

300,0

300,0

Процентные платежи по муниципальному долгу

1301

795 33 01

 

 

900,0

300,0

300,0

300,0

Обслуживание муниципального долга

1301

795 33 01

700

 

900,0

300,0

300,0

300,0

Обслуживание муниципального долга

1301

795 33 01

730

 

900,0

300,0

300,0

300,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга

1301

795 33 01

730

230

900,0

300,0

300,0

300,0

Обслуживание внутреннего долга

1301

795 33 01

730

231

900,0

300,0

300,0

300,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

1400

 

 

 

3 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

1401

 

 

 

3 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности

1401

516 00 00

 

 

3 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности

1401

516 01 00

 

 

3 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений ((за счет средств местного бюджета) из районного фонда финансовой поддержки)

1401

516 01 30

 

 

3 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

Межбюджетные трансферты

1401

516 01 30

500

 

3 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

Дотации

1401

516 01 30

510

 

3 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации

1401

516 01 30

511

 

3 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

Безвозмездные перечисления бюджетам

1401

516 01 30

511

250

3 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1401

516 01 30

511

251

3 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средств областного бюджета

 

 

 

 

945 208,4

435 114,4

235 004,9

275 089,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

 

 

 

132,0

44,0

44,0

44,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

 

 

 

132,0

44,0

44,0

44,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Мурманской области, преданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

0113

521 00 00

 

 

132,0

44,0

44,0

44,0

Субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области "Об административных правонарушениях"

0113

521 15 00

 

 

132,0

44,0

44,0

44,0

Межбюджетные трансферты

0113

521 15 00

500

 

132,0

44,0

44,0

44,0

Субвенции

0113

521 15 00

530

 

132,0

44,0

44,0

44,0

Безвозмездные перечисления бюджетам

0113

521 15 00

530

250

132,0

44,0

44,0

44,0

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

0113

521 15 00

530

251

132,0

44,0

44,0

44,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0200

 

 

 

8576,0

2800,2

2884,2

2891,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203

 

 

 

8576,0

2 800,2

2884,2

2891,6

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

0203

001 36 00

 

 

8576,0

2 800,2

2884,2

2891,6

Межбюджетные трансферты

0203

001 36 00

500

 

8576,0

2 800,2

2884,2

2891,6

Субвенции

0203

001 36 00

530

 

8576,0

2 800,2

2884,2

2891,6

Безвозмездные перечисления бюджетам

0203

001 36 00

530

250

8576,0

2 800,2

2884,2

2891,6

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

0203

001 36 00

530

251

8576,0

2 800,2

2884,2

2891,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

 

 

 

25 083,8

20 336,4

4622,0

125,4 

Водное хозяйство

0406

 

 

 

4 496,6

 

4 496,6

 

Ведомственные целевые программы

0406

622 00 00

 

 

4 496,6

 

4 496,6

 

Ведомственная целевая программа «Охрана и рациональное использование водных объектов (ресурсов) муниципальных образований» на 2012-2014 г.г.

0406

622 52 00

 

 

4 496,6

 

4 496,6

 

Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности (в т.ч. остатки прошлых лет)

0406

622 52 21

 

 

4 496,6

 

4 496,6

 

Межбюджетные трансферты

0406

622 52 21

500

 

4 496,6

 

4 496,6

 

Субсидии

0406

622 52 21

520

 

4 496,6

 

4 496,6

 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

0406

622 52 21

521

 

4 496,6

 

4 496,6

 

Безвозмездные перечисления бюджетам

0406

622 52 21

521

250

4 496,6

 

4 496,6

 

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

0406

622 52 21

521

251

4 496,6

 

4 496,6

 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  

0409

 

 

 

20 211,0

20 211,0

 

 

Долгосрочные целевые программы

0409

522 00 00

 

 

20 211,0

20 211,0

 

 

Долгосрочная целевая программа "Развитие транспортной инфраструктуры Мурманской области" на 2012-2015 годы

0409

522 42 00

 

 

20 211,0

20 211,0

 

 

Финансовое обеспечение дорожной деятельности (за исключением проектирования) в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

0409

522 42 21

 

 

20 211,0

20 211,0

 

 

Межбюджетные трансферты

0409

522 42 21

500

 

20 211,0

20 211,0

 

 

Субсидии

0409

522 42 21

520

 

20 211,0

20 211,0

 

 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

0409

522 42 21

521

 

20 211,0

20 211,0

 

 

Безвозмездные перечисления бюджетам

0409

522 42 21

521

250

20 211,0

20 211,0

 

 

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

0409

522 42 21

521

251

20 211,0

20 211,0

 

 

 Связь и информатика

0410

 

 

 

376,2

125,4

125,4

125,4

Долгосрочные целевые программы

0410

522 00 00

 

 

376,2

125,4

125,4

125,4

Долгосрочная целевая программа «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Мурманской области» на 2011-2015 годы         

0410

522 26 00

 

 

376,2

125,4

125,4

125,4

Мероприятия по формированию электронного правительства

0410

522 26 06

 

 

376,2

125,4

125,4

125,4

Межбюджетные трансферты

0410

522 26 06

500

 

376,2

125,4

125,4

125,4

Субсидии

0410

522 26 06

520

 

376,2

125,4

125,4

125,4

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

0410

522 26 06

521

 

376,2

125,4

125,4

125,4

Безвозмездные перечисления бюджетам

0410

522 26 06

521

250

376,2

125,4

125,4

125,4

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

0410

522 26 06

521

251

376,2

125,4

125,4

125,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

 

 

 

532 200,4

262 136,7

112 775,0

157 288,7

Жилищное хозяйство

0501

 

 

 

138 752,7

 

76 464,0

62 288,7

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда

 

0501

098 00 00

 

 

 

138 752,7

 

76 464,0

62 288,7

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

жилищно-коммунального хозяйства

0501

098 0100

 

 

73 481,0

 

56 268,8

17 212,2

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию

0501

098 0104

 

 

73 481,0

 

56 268,8

17 212,2

Межбюджетные трансферты

0501

098 01 04

500

 

73 481,0

 

56 268,8

17 212,2

Субсидии

0501

098 01 04

520

250

73 481,0

 

56 268,8

17 212,2

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

0501

098 01 04

521

251

73 481,0

 

56 268,8

17 212,2

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

 

0501

098 02 00

 

 

65 271,7

 

20 195,2

45 076,5

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов

0501

098 02 04

 

 

65 271,7

 

20 195,2

45 076,5

Межбюджетные трансферты

0501

098 02 04

500

 

65 271,7

 

20 195,2

45 076,5

Субсидии

0501

098 02 04

520

250

65 271,7

 

20 195,2

45 076,5

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

0501

098 02 04

521

251

65 271,7

 

20 195,2

45 076,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммунальное хозяйство

0502

 

 

 

305 652,7

174 341,7

36 311,0

95 000,0

Долгосрочные целевые программы

0502

522 00 00

 

 

305 652,7

174 341,7

36 311,0

95 000,0

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мурманской области" на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года

0502

522 54 00

 

 

305 652,7

174 341,7

36 311,0

95 000,0

Субсидия на реализацию мероприятий муниципальных программ по подготовке объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образований к работе в отопительный период

0502

522 54 31

 

 

145 621,7

145 621,7

 

 

Межбюджетные трансферты

0502

522 54 31

500

 

145 621,7

145 621,7

 

 

Субсидии

0502

522 54 31

520

 

145 621,7

145 621,7

 

 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

0502

522 54 31

521

 

145 621,7

145 621,7

 

 

Безвозмездные перечисления бюджетам

0502

522 54 31

521

250

145 621,7

145 621,7

 

 

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

0502

522 54 31

521

251

145 621,7

145 621,7

 

 

Субсидия на частичную реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Комплексным планом решения основных социально-экономических проблем муниципальных образований.

0502

522 54 34

 

 

28720,0

28 720,0

 

 

Межбюджетные трансферты

0502

522 54 34

500

 

28 720,0

28 720,0

 

 

Субсидии

0502

522 54 34

520

 

28 720,0

28 720,0

 

 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

0502

522 54 34

521

 

28 720,0

28 720,0

 

 

Безвозмездные перечисления бюджетам

0502

522 54 34

521

250

28 720,0

28 720,0

 

 

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

0502

522 54 34

521

251

28 720,0

28 720,0

 

 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Мурманской области

0502

522 54 99

 

 

131 311,0

 

36 311,0

95 000,0

Межбюджетные трансферты

0502

522 54 99

500

 

131 311,0

 

36 311,0

95 000,0

Субсидии

0502

522 54 99

520

 

131 311,0

 

36 311,0

95 000,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

0502

522 54 99

522

 

131 311,0

 

36 311,0

95 000,0

Безвозмездные перечисления бюджетам

0502

522 54 99

522

250

131 311,0

 

36 311,0

95 000,0

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

0502

522 54 99

522

251

131 311,0

 

36 311,0

95 000,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

0505

 

 

 

87 795,0

87 795,0

 

 

Реализация государственных функций связанных с общегосударственным управлением

0505

092 00 00

 

 

24 980,0

24 980,0

 

 

Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года"

0505

092 34 00

 

 

 

24 980,0

24 980,0

 

 

Межбюджетные трансферты                     

0505

092 34 00

 

500

 

24 980,0

24 980,0

 

 

Субсидии

0505

092 34 00

 

520

250

24 980,0

24 980,0

 

 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

0505

092 34 00

 

521

251

24 980,0

24 980,0

 

 

Долгосрочные целевые программы

0505

522 00 00

 

 

62 815,0

62 815,0

 

 

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мурманской области" на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года

0505

522 54 00

 

 

62 815,0

62 815,0

 

 

Субсидия муниципальным образованиям на предоставление поддержки малоимущим гражданам на установку приборов учета используемых энергоресурсов

0505

522 54 23

 

 

122,0

122,0

 

 

Межбюджетные трансферты

0505

522 54 23

500

 

122,0

122,0

 

 

Субсидии

0505

522 54 23

520

 

122,0

122,0

 

 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

0505

522 54 23

521

 

122,0

122,0

 

 

Безвозмездные перечисления бюджетам

0505

522 54 23

521

250

122,0

122,0

 

 

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

0505

522 54 23

521

251

122,0

122,0

 

 

Выделение муниципальным образованиям грантов для софинансирования пилотных проектов в области энергосбережения

0505

522 54 25

 

 

12 693,0

12 693,0

 

 

Межбюджетные трансферты

0505

522 54 25

500

 

12 693,0

12 693,0

 

 

Субсидии

0505

522 54 25

520

 

12 693,0

12 693,0

 

 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

0505

522 54 25

521

 

12 693,0

12 693,0

 

 

Безвозмездные перечисления бюджетам

0505

522 54 25

521

250

12 693,0

12 693,0

 

 

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

0505

522 54 25

521

251

12 693,0

12 693,0

 

 

Субсидия муниципальным образованиям на приобретение объектов жилищно-коммунального хозяйства

0505

522 54 36

 

 

50 000,00

50 000,00

 

 

Межбюджетные трансферты

0505

522 54 36

 

 

50 000,00

50 000,00

 

 

Субсидии

0505

522 54 36

520

 

50 000,00

50 000,00

 

 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

0505

522 54 36

521

 

50 000,00

50 000,00

 

 

Безвозмездные перечисления бюджетам

0505

522 54 36

521

250

50 000,00

50 000,00

 

 

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

0505

522 54 36

521

251

50 000,00

50 000,00

 

 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

 

 

 

36 546,5

28 941,0

3 730,0

3 875,5

Культура

0801

 

 

 

36 546,5

28 941,0

3 730,0

3 875,5

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии

0801

440 00 00

 

 

322,7

140,9

90,9

90,9

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

0801

440 02 00

 

 

272,7

90,9

90,9

90,9

Межбюджетные трансферты

0801

440 02 00

500

 

272,7

90,9

90,9

90,9

Иные межбюджетные трансферты

0801

440 02 00

540

 

272,7

90,9

90,9

90,9

Безвозмездные перечисления бюджетам

0801

440 02 00

540

250

272,7

90,9

90,9

90,9

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

0801

440 02 00

540

251

272,7

90,9

90,9

90,9

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников

 

0801

440 16 00

 

 

50,0

50,0

 

 

Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений (муниципальное образование с.п. Териберка)

0801

440 16 02

 

 

50,0

50,0

 

 

Межбюджетные трансферты

0801

440 16 02

500

 

50,0

50,0

 

 

Иные межбюджетные трансферты

0801

440 16 02

540

 

50,0

50,0

 

 

Безвозмездные перечисления бюджетам

0801

440 16 02

540

250

50,0

50,0

 

 

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

0801

440 16 02

540

251

50,0

50,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

0801

520 00 00

 

 

10 922,9

3 499,2

3 639,1

3784,6

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих  в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области

0801

520 54 00

 

 

10 922,9

3 499,2

3 639,1

3784,6

Межбюджетные трансферты

0801

520 54 00

500

 

10 922,9

3 499,2

3 639,1

3784,6

Субсидии

0801

520 54 00

520

 

10 922,9

3 499,2

3 639,1

3784,6

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

0801

520 54 00

521

 

10 922,9

3 499,2

3 639,1

3784,6

Безвозмездные перечисления бюджетам

0801

520 54 00

521

250

10 922,9

3 499,2

3 639,1

3784,6

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

0801

520 54 00

521

251

10 922,9

3 499,2

3 639,1

3784,6

Долгосрочные целевые программы

0801

522 00 00

 

 

14 102,5

14102,5

 

 

Долгосрочная целевая программа "Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства Мурманской области" на 2012-2016 годы

0801

522 38 00

 

 

14 102,5

14 102,5

 

 

Межбюджетные трансферты

0801

522 38 00

500

 

14 102,5

14 102,5

 

 

Субсидии

0801

522 38 00

520

 

14 102,5

14 102,5

 

 

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

0801

522 38 00

521

 

14 102,5

14 102,5

 

 

Безвозмездные перечисления бюджетам

0801

522 38 00

521

250

14 102,5

14 102,5

 

 

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

0801

522 38 00

521

251

14 102,5

14 102,5

 

 

Ведомственные целевые программы

0801

622 00 00

 

 

11 198,4

11 198,4

 

 

Ведомственная целевая программа  "Библиотечное дело Мурманской области" на 2012-2016 годы

0801

622 84 00

 

 

11 198,4

11 198,4

 

 

Субсидия на  повышение  оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры,  повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации

0801

622 84 22

 

 

11 198,4

11 198,4

 

 

Межбюджетные трансферты

0801

622 84 22

500

 

11 198,4

11 198,4

 

 

Субсидии

0801

622 84 22

520

 

11 198,4

11 198,4

 

 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

0801

622 84 22

521

 

11 198,4

11 198,4

 

 

Безвозмездные перечисления бюджетам

0801

622 84 22

521

250

11 198,4

11 198,4

 

 

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

0801

622 84 22

521

251

11 198,4

11 198,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная политика

1000

 

 

 

320,0

320,0

 

 

Социальное обеспечение населения

1003

 

 

 

320,0

320,0

 

 

Федеральные целевые программы

1003

100 00 00

 

 

80,0

80,0

 

 

Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы

1003

100 88 00

 

 

80,0

80,0

 

 

Подпрограмма "Обеспечение жильём молодых семей"

1003

100 88 20

 

 

80,0

80,0

 

 

Межбюджетные трансферты

1003

100 88 20

500

 

80,0

80,0

 

 

Субсидии

1003

100 88 20

520

 

80,0

80,0

 

 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

1003

100 88 20

521

 

80,0

80,0

 

 

Безвозмездные перечисления бюджетам

1003

100 88 20

521

250

80,0

80,0

 

 

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1003

100 88 20

521

251

80,0

80,0

 

 

Долгосрочные целевые программы

1003

522 00 00

 

 

240,0

240,0

 

 

Долгосрочная целевая программа "Поддержка и стимулирование жилищного строительства в Мурманской области" на 2011-2015 годы

1003

522 34 00

 

 

240,0

240,0

 

 

Межбюджетные трансферты

1003

522 34 00

500

 

240,0

240,0

 

 

Субсидии

1003

522 34 00

520

 

240,0

240,0

 

 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

1003

522 34 00

521

 

240,0

240,0

 

 

Безвозмездные перечисления бюджетам

1003

522 34 00

521

250

240,0

240,0

 

 

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1003

522 34 00

521

251

240,0

240,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура и спорт

1100

 

 

 

1 250,0

1 250,0

 

 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

1105

 

 

 

1 250,0

1 250,0

 

 

Долгосрочные целевые программы

1105

522 00 00

 

 

1 250,0

1 250,0

 

 

Долгосрочная целевая программа "Развитие спортивной инфраструктуры в Мурманской области" на 2012-2015 годы, в т.ч. остатки прошлых периодов

1105

522 87 00

 

 

1 250,0

1 250,0

 

 

Межбюджетные трансферты

1105

522 87 00

500

 

1 250,0

1 250,0

 

 

Субсидии

1105

522 87 00

520

 

1 250,0

1 250,0

 

 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

1105

522 87 00

521

 

1 250,0

1 250,0

 

 

Безвозмездные перечисления бюджетам

1105

522 87 00

521

250

1 250,0

1 250,0

 

 

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1105

522 87 00

521

251

1 250,0

1 250,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

1400

 

 

 

341 099,7

119 286,1

110 949,7

110 863,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

1401

 

 

 

331 925,0

110 111,4

110 949,7

110 863,9

Выравнивание бюджетной обеспеченности

1401

516 00 00

 

 

331 925,0

110 111,4

110 949,7

110 863,9

Выравнивание бюджетной обеспеченности

1401

516 01 00

 

 

331 925,0

110 111,4

110 949,7

110 863,9

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений ((за счет субвенции из областного бюджета) из районного фонда финансовой поддержки )

1401

516 01 31

 

 

114 096,3

38 032,1

38 032,1

38 032,1

Межбюджетные трансферты

1401

516 01 31

500

 

114 096,3

38 032,1

38 032,1

38 032,1

Дотации

1401

516 01 31

510

 

114 096,3

38 032,1

38 032,1

38 032,1

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации

1401

516 01 31

511

 

114 096,3

38 032,1

38 032,1

38 032,1

Безвозмездные перечисления бюджетам

1401

516 01 31

511

250

114 096,3

38 032,1

38 032,1

38 032,1

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1401

516 01 31

511

251

114 096,3

38 032,1

38 032,1

38 032,1

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет субсидии из областного бюджета)

1401

516 01 32

000

000

217 828,7

72 079,3

72 917,6

72 831,8

Межбюджетные трансферты

1401

516 01 32

500

000

217 828,7

72 079,3

72 917,6

72 831,8

Дотации

1401

516 01 32

510

000

217 828,7

72 079,3

72 917,6

72 831,8

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации

1401

516 01 32

511

000

217 828,7

72 079,3

72 917,6

72 831,8

Безвозмездные перечисления бюджетам

1401

516 01 32

511

250

217 828,7

72 079,3

72 917,6

72 831,8

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1401

516 01 32

511

251

217 828,7

72 079,3

72 917,6

72 831,8

Иные дотации

1402

 

 

 

283,9

283,9

 

 

Дотации

1402

517 00 00

 

 

283,9

283,9

 

 

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

1402

517 02 00

 

 

283,9

283,9

 

 

Межбюджетные трансферты

1402

517 02 00

500

 

283,9

283,9

 

 

Дотации

1402

517 02 00

510

 

283,9

283,9

 

 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

1402

517 02 00

512

 

283,9

283,9

 

 

Безвозмездные перечисления бюджетам

1402

517 02 00

512

250

283,9

283,9

 

 

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1402

517 02 00

512

251

283,9

283,9

 

 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

1403

 

 

 

8 890,8

8 890,8

 

 

Долгосрочные целевые программы

1403

522 00 00

 

 

8 890,8

8 890,8

 

 

Долгосрочная целевая программа "Формирование благоприятных условий для выполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения" на 2013-2015 годы

1403

522 06 00

 

 

8 890,8

8 890,8

 

 

Предоставление субсидии на поддержку муниципальных образований, осуществляющих эффективное управление муниципальными финансами

1403

522 06 02

 

 

8 890,8

8 890,8

 

 

Межбюджетные трансферты

1403

522 06 02

500

 

8 890,8

8 890,8

 

 

Субсидии

1403

522 06 02

520

 

8 890,8

8 890,8

 

 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

1403

522 06 02

521

 

8 890,8

8 890,8

 

 

Безвозмездные перечисления бюджетам

1403

522 06 02

521

250

8 890,8

8 890,8

 

 

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1403

522 06 02

521

251

8 890,8

8 890,8

 

 

 

 

                   

 

Опубликовано: 11 ноября 2013
AA