Мурманская область
Администрация Кольского района
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 12.10.2012 г. Кола N 1285
Об утверждении ведомственной целевой
программы «Обеспечение качественного и сбалансированного
управления бюджетными средствами бюджета Кольского района»
на 2013-2015 годы
В соответствии с постановлением администрации Кольского района от 25.05.2012 № 657 «Об утверждении модельной схемы системы целеполагания муниципального образования Кольский район»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Обеспечение качественного и сбалансированного управления бюджетными средствами бюджета Кольского района» на 2013-2015 годы.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового отдела администрации Кольского района Королькову М.П.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2013 года.
Глава администрации М.В. Чекрыгин
Утверждена
постановлением
администрации Кольского района
от 12.10.2012 N 1285
Паспорт
ведомственной целевой программы
|
Наименование программы |
«Обеспечение качественного и сбалансированного управления бюджетными средствами бюджета Кольского района» на 2013-2015 годы |
|
Наименование субъекта бюджетного планирования |
Финансовый отдел администрации Кольского района (далее – Финансовый отдел) |
|
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа |
Повышение эффективности управления муниципальными финансами |
|
Цель Программы |
Обеспечение качественного и сбалансированного управления бюджетными средствами бюджета Кольского района |
|
Задачи Программы |
1. Обеспечение выполнения и создание нормативных методологических основ для оптимизации расходных обязательств муниципального образования Кольский район. 4.Оптимизация объема и структуры муниципального долга муниципального образования Кольский район. |
|
Целевые индикаторы, (показатели) |
1. Расходы консолидированного бюджета. 2. Полнота исполнения расходных обязательств муниципального образования Кольский район. 3. Максимальный срок формирования прогноза основных параметров. 4. Количество муниципальных образований, в которых выявлено нарушение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации. 5. Доля муниципальных образований поселений Кольского района, по результатам мониторинга которых повысилось качество управления муниципальными финансами. 6. Объем муниципального внутреннего долга на конец года. 7. Доля обоснованных бюджетных ассигнований в общем объеме расходов бюджета Кольского района |
|
Краткая характеристика программных мероприятий |
Мероприятия программы направлены на обеспечение качественного и сбалансированного управления бюджетными средствами бюджета Кольского района через своевременную подготовку сбалансированного проекта решения Совета депутатов Кольского района о бюджете, организацию его исполнения и составление бюджетной отчетности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства, проведение предсказуемой бюджетной политики, обеспечивающей долгосрочную устойчивость бюджетной системы Кольского района, качественное управление муниципальными финансами, а также на повышение доступности (прозрачности) информации о бюджетной системе |
|
Сроки реализации программы |
2013-2015 годы |
|
Объемы и источники финансирования программы (по годам), тыс. рублей |
Всего средств на Программу – 437 758,1 тыс. рублей, из них: бюджет Кольского района (далее МБ) – 8 400,0 тыс. рублей, областной бюджет (далее ОБ) – 429 358,1 тыс. рублей;
2013 год – 156 464 тыс. рублей, в том числе: МБ – 2 800,0 тыс. рублей, ОБ – 153 664,0 тыс. рублей; 2014 год – 160 504,0 тыс. рублей, в том числе: МБ – 2 800,0 тыс. рублей, ОБ – 157 704,0 тыс. рублей; 2015 год – 120 790,1 тыс. рублей в том числе: МБ – 2 800 тыс. рублей, ОБ – 117 990,1 тыс. рублей |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности |
1. Расходы консолидированного бюджета – 2013 год – 1 660 900,1 тыс. рублей, 2014 год - 1 679 513,8 тыс. рублей, 2015 год - 1 702 015,3 тыс. рублей
|
1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется
путем реализации Программы
Непосредственным направлением деятельности Финансового отдела администрации Кольского района (далее - Финансовый отдел)в рамках данной Программы является следование принципам ответственного управления общественными финансами, предполагающим введение среднесрочного финансового планирования, формирование реестра расходных обязательств с обоснованием бюджетных ассигнований, проведение анализа и управления рисками в бюджетной сфере, улучшение качества прогнозирования основных бюджетных параметров на средне- и долгосрочную перспективу, увеличение налогового потенциала.
Непосредственным результатом является своевременно и качественно подготовленный проект решения о бюджете Кольского района на очередной финансовый год и плановый период.
В рамках выполнения этого мероприятия Финансовый отдел составляет прогноз основных параметров бюджетной системы, определяет приоритеты и направления бюджетно-финансовой и долговой политики. Важным направлением деятельности также является методологическая поддержка субъектов бюджетного планирования при подготовке проекта бюджета Кольского района.
2. Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов)
на достижение тактической цели
|
№ п/п |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Единица измерения |
Значение показателя (индикатора) |
|||||||||||||||||||||
|
Отчетный год 2011 |
Текущий год 2012 |
Годы реализации Программы |
||||||||||||||||||||||
|
2013 |
2014 |
2015 |
||||||||||||||||||||||
|
1. |
Цель. Обеспечение качественного и сбалансированного управления бюджетными средствами бюджета Кольского района |
|||||||||||||||||||||||
|
|
Расходы консолидированного бюджета |
тыс. рублей |
1 827 536,6
|
2 130 998,8 |
1 660 900,1 |
1 679 513,8 |
1 702 015,3 |
|||||||||||||||||
|
1.1. |
Задача 1. Обеспечение выполнения и создание нормативных и методологических основ для оптимизации обязательств муниципального образования Кольский район |
|||||||||||||||||||||||
|
1.1.1. |
Полнота исполнения расходных обязательств муниципального образования Кольский район |
% |
94,9 |
≥95 |
≥95 |
≥95 |
≥95 |
|||||||||||||||||
|
1.2. |
Задача 2. Поддержание устойчивости бюджетной системы Кольского района |
|||||||||||||||||||||||
|
1.2.1. |
Максимальный срок формирования прогнозов основных параметров |
год |
1 |
1 |
3 |
3 |
3 |
|||||||||||||||||
|
1.3. |
Задача 3. Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления поселений Кольского района |
|||||||||||||||||||||||
|
1.3.1. |
Количество муниципальных образований поселений Кольского района, в которых выявлено нарушение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации (в части параметров бюджетов) |
единиц |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||
|
1.3.2. |
Доля муниципальных образований поселений Кольского района, по результатам мониторинга которых повысилось качество управления муниципальными финансами
|
% |
20-40 |
40-60 |
60-90 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||
|
1.4. |
Задача 4. Оптимизация объема и структуры муниципального долга муниципального образования Кольский район |
|
||||||||||||||||||||||
|
1.4.1. |
Объем муниципального долга муниципального образования Кольский район на конец года. |
тыс. рублей |
8 148,8 |
48 200,0 |
33 000,0 |
30 000,0 |
20 000,0 |
|
||||||||||||||||
|
1.5. |
Задача 5. Создание условий для обеспечения повышения эффективности деятельности администрации Кольского района |
|
||||||||||||||||||||||
|
1.5.1. |
Доля обоснованных бюджетных ассигнований в общем объеме расходов бюджета Кольского района. |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||
3. Перечень программных мероприятий
|
№ п/п |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Исполнитель |
Срок исполнения |
Источники финансирования |
Объем финансирования (тыс. рублей) |
|||||
|
всего |
2013 год |
2014год |
2015год |
|||||||
|
Цель. Обеспечение качественного и сбалансированного управления бюджетными средствами бюджета Кольского района |
||||||||||
|
|
Реализация функций в сфере формирования и реализации единой финансовой политики в Кольском районе |
Финансовый отдел |
год |
Бюджет Кольского района |
Всего: 437 758,1 |
Всего: 156 464,0 |
Всего: 160 504,0 |
Всего: 120 790,1 |
||
|
в т.ч. ОБ: 429 358,1 |
в т.ч. ОБ: 153 664,0 |
в т.ч. ОБ: 157 704,0 |
в т.ч. ОБ: 117 990,1 |
|||||||
|
МБ: 8 400,0 |
МБ: 2 800,0 |
МБ: 2 800,0 |
МБ: 2 800,0 |
|||||||
|
|
Всего по Программе, в том числе: |
|
|
|
Всего: 437 758,1 |
Всего: 156 464,0 |
Всего: 160 504,0 |
Всего: 120 790,1 |
||
|
в т.ч. ОБ: 429 358,1 |
в т.ч. ОБ: 153 664,0 |
в т.ч. ОБ: 157 704,0 |
в т.ч. ОБ: 117 990,1 |
|||||||
|
МБ: 8 400,0 |
МБ: 2 800,0 |
МБ: 2 800,0 |
МБ: 2 800,0 |
|||||||
4. Общая оценка вклада Программы в достижение
соответствующей тактической цели социально-экономического развития
Оценка экономической эффективности реализации Программы производится в соответствии с Порядком проведения и оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденной постановлением администрации Кольского района от 27.06.2012 № 806.
Программа соответствует тактической цели социально-экономического развития Кольского района «Обеспечение качественного и сбалансированного управления бюджетными средствами бюджета Кольского района».
Программа позволит:
- обеспечивать финансированием те общественные блага и услуги, количество, качество, стоимость, время и место предоставления которых в наибольшей степени отвечают потребностям граждан;
- реально оценивать финансовое положение и финансовые возможности бюджета.
5. Описание системы управления реализацией Программы
|
Ответственный за реализацию Программы в целом |
Финансовый отдел администрации Кольского района – начальник Королькова М.П. |
|
Порядок организации работы по реализации Программы |
Структурные подразделения финансового отдела: - обеспечивают реализацию программных мероприятий в соответствии с поставленными перед ними задачами; - организуют ежеквартальный мониторинг достижения значений целевых показателей, характеризующих выполнение задач; - анализируют эффективность использования финансовых средств, направленных на реализацию программных мероприятий. В случае невыполнения планируемых целевых значений показателей проводится анализ причин, и разрабатываются предложения по улучшению ситуации, на основании которых руководителем финансового отдела принимаются соответствующие управленческие решения. Предоставление отчетности и информации о ходе выполнения Программы осуществляется в порядке и сроки, установленные постановлением администрации Кольского района от 27.06.2012 № 807 |
|
Ответственный за мониторинг реализации Программы и составление форм отчетности о реализации Программы |
Бюджетная инспекция финансового отдела, подразделение экономического анализа |
6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
(тыс. рублей)
|
Наименование показателя |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Вид расходов |
КОСГУ |
Всего |
в том числе по годам |
||
|
2013 |
2014 |
2015 |
||||||
|
Всего по программе |
|
|
|
|
437 758,1 |
156 464,0 |
160 504,0 |
120 790,1 |
|
в том числе за счет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета Кольского района |
|
|
|
|
8 400,0 |
2 800,0 |
2 800,0 |
2 800,0 |
|
Общегосударственные вопросы |
01 |
|
|
|
4 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Резервные фонды |
0111 |
|
|
|
4 500 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
|
Резервные фонды |
0111 |
070 00 00 |
|
|
4 500 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
|
Резервный фонд администрации Кольского района |
0111 |
070 05 01 |
|
|
4 500 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0111 |
070 05 01 |
800 |
|
4 500 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
|
Резервные средства |
0111 |
070 05 01 |
870 |
|
4 500 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
|
Прочие расходы |
0111 |
070 05 01 |
870 |
290 |
4 500 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА |
1300 |
|
|
|
900,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
1301 |
|
|
|
900,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
Процентные платежи по долговым обязательствам |
1301 |
065 00 00 |
|
|
900,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
Процентные платежи по муниципальному долгу |
1301 |
065 03 00 |
|
|
900,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
Обслуживание муниципального долга |
1301 |
065 03 00 |
700 |
|
900,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
Обслуживание муниципального долга |
1301 |
065 03 00 |
720 |
|
900,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
1301 |
065 03 00 |
720 |
230 |
900,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
Обслуживание внутреннего долга |
1301 |
065 03 00 |
720 |
231 |
900,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
1400 |
|
|
|
3 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
1401 |
|
|
|
3 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за счет средств местного бюджета) из районного фонда финансовой поддержки |
1401 |
516 01 30 |
|
|
3 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1401 |
516 01 30 |
500 |
|
3 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
Дотации |
1401 |
516 01 30 |
510 |
|
3 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации |
1401 |
516 01 30 |
511 |
|
3 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
Безвозмездные перечисления бюджетам |
1401 |
516 01 30 |
511 |
250 |
3 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
1401 |
516 01 30 |
511 |
251 |
3 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств областного бюджета |
|
|
|
|
429 358,1 |
153 664,0 |
157 704,0 |
117 990,1 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
0200 |
|
|
|
8 350,6 |
2 733,0 |
2 808,8 |
2808,8 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
0203 |
|
|
|
8 350,6 |
2 733,0 |
2 808,8 |
2 808,8 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
0203 |
001 36 00 |
|
|
8 350,6 |
2 733,0 |
2 808,8 |
2 808,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
0203 |
001 36 00 |
500 |
|
8 350,6 |
2 733,0 |
2 808,8 |
2 808,8 |
|
Субвенции |
0203 |
001 36 00 |
530 |
|
8 350,6 |
2 733,0 |
2 808,8 |
2 808,8 |
|
Безвозмездные перечисления бюджетам |
0203 |
001 36 00 |
530 |
250 |
8 350,6 |
2 733,0 |
2 808,8 |
2 808,8 |
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
0203 |
001 36 00 |
530 |
251 |
8 350,6 |
2 733,0 |
2 808,8 |
2 808,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
0300 |
|
|
|
766,3 |
766,3 |
|
|
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
0314 |
|
|
|
766,3 |
766,3 |
|
|
|
Долгосрочные целевые программы |
0314 |
522 00 00 |
|
|
766,3 |
766,3 |
|
|
|
Реализация мероприятий по приобретению оборудования для аппаратно–программного комплекса «Безопасный город» в рамках подпрограммы «Обеспечение общественной безопасности и правопорядка на территории Мурманской области» ДЦП «Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности населения и выполнение мероприятий гражданской обороны в мурманской области» на 2012-2014 годы |
0314 |
522 59 00 |
|
|
766,3 |
766,3 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
0314 |
522 59 00 |
500 |
|
766,3 |
766,3 |
|
|
|
Субсидии |
0314 |
522 59 00 |
520 |
|
766,3 |
766,3 |
|
|
|
Безвозмездные перечисления бюджетам |
0314 |
522 59 00 |
521 |
250 |
766,3 |
766,3 |
|
|
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
0314 |
522 59 00 |
521 |
251 |
766,3 |
766,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
0400 |
|
|
|
6 948,3 |
3 545,4 |
3 402,9 |
|
|
Водное хозяйство |
0406 |
|
|
|
6 697,5 |
3 420,0 |
3 277,5 |
|
|
Ведомственные целевые программы |
0406 |
622 00 00 |
|
|
6 697,5 |
3 420,0 |
3 277,5 |
|
|
Ведомственная целевая программа «Охрана и рациональное использование водных объектов (ресурсов) муниципальных образований» на 2012-2014 г.г. |
0406 |
622 52 00 |
|
|
6 697,5 |
3 420,0 |
3 277,5 |
|
|
Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в областной собственности или муниципальной собственности |
0406 |
622 52 21 |
|
|
6 697,5 |
3 420,0 |
3277,5 |
|
|
Межбюджетные трансферты |
0406 |
622 52 21 |
500 |
|
6 697,5 |
3 420,0 |
3277,5 |
|
|
Субсидии |
0406 |
622 52 21 |
520 |
|
6 697,5 |
3 420,0 |
3277,5 |
|
|
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности |
0406 |
622 52 21 |
521 |
|
6 697,5 |
3 420,0 |
3277,5 |
|
|
Безвозмездные перечисления бюджетам |
0406 |
622 52 21 |
521 |
250 |
6697,5 |
3420,0 |
3277,5 |
|
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
0406 |
622 52 21 |
521 |
251 |
6697,5 |
3420,0 |
3277,5 |
|
|
Связь и информатика |
0410 |
|
|
|
250,8 |
125,4 |
125,4 |
|
|
Долгосрочные целевые программы |
0410 |
522 00 00 |
|
|
250,8 |
125,4 |
125,4 |
|
|
Долгосрочная целевая программа «Развитие информационного общества и формирование электронного Правительства в Мурманской области» на 2011-2013 годы |
0410 |
522 26 00 |
|
|
250,8 |
125,4 |
125,4 |
|
|
Мероприятия по формированию электронного правительства |
0410 |
522 26 00 |
|
|
250,8 |
125,4 |
125,4 |
|
|
Межбюджетные трансферты |
0410 |
522 26 00 |
500 |
|
250,8 |
125,4 |
125,4 |
|
|
Субсидии |
0410 |
522 26 00 |
520 |
|
250,8 |
125,4 |
125,4 |
|
|
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности |
0410 |
522 26 00 |
521 |
|
250,8 |
125,4 |
125,4 |
|
|
Безвозмездные перечисления бюджетам |
0410 |
522 26 00 |
521 |
250 |
250,8 |
125,4 |
125,4 |
|
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
0410 |
522 26 00 |
521 |
251 |
250,8 |
125,4 |
125,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
0500 |
|
|
|
54 811,0 |
18 500,0 |
36 311,0 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
0502 |
|
|
|
54 811,0 |
18 500,0 |
36 311,0 |
|
|
Долгосрочные целевые программы |
0502 |
522 00 00 |
|
|
54 811,0 |
18 500,0 |
36 311,0 |
|
|
Долгосрочная целевая программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мурманской области на 2011-2015 годы" |
0502 |
522 52 00 |
|
|
54 811,0 |
18 500,0 |
36 311,0 |
|
|
Межбюджетные трансферты |
0502 |
522 52 00 |
500 |
|
54 811,0 |
18 500,0 |
36 311,0 |
|
|
Субсидии |
0502 |
522 52 00 |
520 |
|
54 811,0 |
18 500,0 |
36 311,0 |
|
|
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
0502 |
522 52 00 |
522 |
|
54 811,0 |
18 500,0 |
36 311,0 |
|
|
Безвозмездные перечисления бюджетам |
0502 |
522 52 00 |
522 |
250 |
54 811,0 |
18 500,0 |
36 311,0 |
|
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
0502 |
522 52 00 |
522 |
251 |
54 811,0 |
18 500,0 |
36 311,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
0800 |
|
|
|
26 471,1 |
18 007,9 |
4 231,6 |
4 231,6 |
|
Культура |
0801 |
|
|
|
26 471,1 |
18 007,9 |
4 231,6 |
4 231,6 |
|
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
0801 |
440 00 00 |
|
|
272,7 |
90,9 |
90,9 |
90,9 |
|
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга |
0801 |
440 02 00 |
|
|
272,7 |
90,9 |
90,9 |
90,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
0801 |
440 02 00 |
500 |
|
272,7 |
90,9 |
90,9 |
90,9 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
0801 |
440 02 00 |
540 |
|
272,7 |
90,9 |
90,9 |
90,9 |
|
Безвозмездные перечисления бюджетам |
0801 |
440 02 00 |
540 |
250 |
272,7 |
90,9 |
90,9 |
90,9 |
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
0801 |
440 02 00 |
540 |
251 |
272,7 |
90,9 |
90,9 |
90,9 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
0801 |
520 00 00 |
|
|
12 096,9 |
3 815,5 |
4 140,7 |
4 140,7 |
|
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области |
0801 |
520 54 00 |
|
|
12 096,9 |
3 815,5 |
4 140,7 |
4 140,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
0801 |
520 54 00 |
500 |
|
12 096,9 |
3 815,5 |
4 140,7 |
4 140,7 |
|
Субсидии |
0801 |
520 54 00 |
520 |
|
12 096,9 |
3 815,5 |
4 140,7 |
4 140,7 |
|
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности |
0801 |
520 54 00 |
521 |
|
|
|
|
|
|
Безвозмездные перечисления бюджетам |
0801 |
520 54 00 |
521 |
250 |
12 096,9 |
3 815,5 |
4 140,7 |
4 140,7 |
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
0801 |
520 54 00 |
521 |
251 |
12 096,9 |
3 815,5 |
4 140,7 |
4 140,7 |
|
Долгосрочные целевые программы |
0801 |
522 00 00 |
|
|
14 101,5 |
14101,5 |
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства Мурманской области" на 2012-2014 годы |
0801 |
522 38 00 |
|
|
14 101,5 |
14 101,5 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
0801 |
522 38 00 |
500 |
|
14 101,5 |
14 101,5 |
|
|
|
Субсидии |
0801 |
522 38 00 |
520 |
|
14 101,5 |
14 101,5 |
|
|
|
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
0801 |
522 38 00 |
522 |
|
14 101,5 |
14 101,5 |
|
|
|
Безвозмездные перечисления бюджетам |
0801 |
522 38 00 |
522 |
250 |
14 101,5 |
14 101,5 |
|
|
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
0801 |
522 38 00 |
522 |
251 |
14 101,5 |
14 101,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
1400 |
|
|
|
332 010,8 |
110 111,4 |
110 949,7 |
110 949,7 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
1401 |
|
|
|
332 010,8 |
110 111,4 |
110 949,7 |
110 949,7 |
|
Выравнивание бюджетной обеспеченности |
1401 |
516 00 00 |
|
|
332 010,8 |
110 111,4 |
110 949,7 |
110 949,7 |
|
Выравнивание бюджетной обеспеченности |
1401 |
516 01 00 |
|
|
332 010,8 |
110 111,4 |
110 949,7 |
110 949,7 |
|
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за счет субвенции из областного бюджета) из районного фонда финансовой поддержки |
1401 |
516 01 31 |
|
|
114 096,3 |
38 032,1 |
38 032,1 |
38 032,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
1401 |
516 01 31 |
500 |
|
114 096,3 |
38 032,1 |
38 032,1 |
38 032,1 |
|
Дотации |
1401 |
516 01 31 |
510 |
|
114 096,3 |
38 032,1 |
38 032,1 |
38 032,1 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации |
1401 |
516 01 31 |
511 |
|
114 096,3 |
38 032,1 |
38 032,1 |
38 032,1 |
|
Безвозмездные перечисления бюджетам |
1401 |
516 01 31 |
511 |
250 |
114 096,3 |
38 032,1 |
38 032,1 |
38 032,1 |
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
1401 |
516 01 31 |
511 |
251 |
114 096,3 |
38 032,1 |
38 032,1 |
38 032,1 |
|
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет субсидии из областного бюджета) |
1401 |
516 01 32 |
000 |
000 |
217 914,5 |
72 079,3 |
72 917,6 |
72 917,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
1401 |
516 01 32 |
500 |
000 |
217 914,5 |
72 079,3 |
72 917,6 |
72 917,6 |
|
Дотации |
1401 |
516 01 32 |
510 |
000 |
217 914,5 |
72 079,3 |
72 917,6 |
72 917,6 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации |
1401 |
516 01 32 |
511 |
000 |
217 914,5 |
72 079,3 |
72 917,6 |
72 917,6 |
|
Безвозмездные перечисления бюджетам |
1401 |
516 01 32 |
511 |
250 |
217 914,5 |
72 079,3 |
72 917,6 |
72 917,6 |
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
1401 |
516 01 32 |
511 |
251 |
217 914,5 |
72 079,3 |
72 917,6 |
72 917,6 |